有关浚县地铁四十九号线什么时候建成?解答一下吧!
时间:2023-02-28  浏览次数:663

  为进一步完善对下属企业的审计监督机制,增强多元化投资自我规范的内循环能力,浙江中烟以“制度+通用风险排查清单+参考案例库+重点领域强化培训”为抓手,强化多级联动的审计监督体系,切实将规范要求转化为企业治理能力。

  规范多元化制度,不断完善监督机制。通过厘清审计监督内容,修订多元化审计制度,从源头上完善监督约束机制,强调整改验证监督,优化审计权限与审计程序,进一步提高审计服务质量,构建更加高效的企业治理体系。

  夯实内控管理,精准把脉监管重点。建立经济风险清单,逐步逐项梳理21个风险类别、83个经济责任风险点、183个审计排查要点,业审联动全面系统排查经济责任风险。深挖“病灶”,分析根源,制定切实可行的整改措施、科学严密的防控措施,有效强化本级及下属公司的自我审计规范能力。

  突出“1+9”层级,持续提升监督质效。通过整理审计历年档案,总结归类问题、提炼(脱敏)情况描述、整理审计建议、归纳整改措施,形成下属企业历史案例清单,为推进多元化企业规范监督提供可检查、可对照、可预警的基础资源。

  延伸业务培训,更加注重能力锤炼。结合规范管控薄弱环节,创新培训方式,突出重点业务领域,分层分类,运用案例式、研讨式、实境式等教学方式,加深理解、加强评估反馈、加固培训实效,合力推动企业高质量发展。(周心磊)




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